как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Применение документа «Корректировка долга» в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

В этой статье я хочу рассказать про документ «Корректировка долга» и работу с ним в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8. Прежде всего, рассмотрим ситуации, в которых целесообразно его применять, а также поговорим о том, как правильно это сделать. Я надеюсь, что статья поможет вам разобраться в нюансах корректировки взаиморасчетов с контрагентами в 1С и снизит количество ручных операций в ваших базах.

Документ находится во вкладках Продажи/Покупки — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга.

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Когда период закрыт, или нет возможности изменить договор и перепровести документы, то необходимо воспользоваться документом «Корректировка долга».
Вид операции выбираем «Зачет авансов», зачесть аванс – «Поставщику», в счет задолженности – «Нашей организации перед поставщиком». Если путаница с договорами произошла на 62 счете, то, соответственно, выбираем зачесть аванс – «Покупателя», в счет задолженности – «Покупателя перед нашей организацией»

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Далее переходим к заполнению табличной части. Можно воспользоваться кнопкой «Заполнить остатками по взаиморасчетам» на обеих закладках (авансы поставщику/задолженность поставщику) или кнопкой «Заполнить», расположенной на верхней панели документа. После автоматического заполнения нужно проверить суммы и счета учета. Если необходимо зачесть часть суммы, корректируем информацию на соответствующих вкладках вручную. После проведения получим проводки вида:

2) Реализации одному контрагенту, а оплата от другого
Некоторые компании дробят бизнес для осуществления хозяйственной деятельности. Кому-то удобно, чтобы у каждого учредителя было свое ООО или ИП, кто-то так разделяет опт/розницу, виды оказываемых услуг. Поэтому нередко бывают ситуации, когда отгрузка произошла на одного контрагента, а оплата пришла от другого, например, был заблокирован счет, не было достаточной суммы денег и т. д. Тогда в ОСВ по 62 счету можно видеть следующее:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

В этом случае также стоит воспользоваться документом «Корректировка долга». Вид операции «Прочие корректировки».
Дебитор — наш должник, контрагент, которому отгружали товар или оказывали услуги.
Кредитор — контрагент, осуществивший оплату.
Для заполнения табличной части воспользуемся кнопкой «Заполнить», при необходимости подкорректируем суммы (если сумма по одному виду задолженности меньше, чем по другому, например, была частичная оплата, то указываем на каждой вкладке меньшее значение).

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

После проведения получим следующие движения по счетам:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Иногда бывает очень сложно выбрать верный вид операции в документе «Корректировка долга», но, пожалуйста, запомните, что если нужен взаимозачет между двумя контрагентами, например,
— оплата за реализацию одному прошла в счет поступления товаров от другого,
— мы оплатили одному контрагенту, а поступление товаров и услуг произошло от другого,
то в таких ситуациях выбираем вид операции «Прочие корректировки» и внимательно указываем дебитора и кредитора.

3) Списание задолженности
Перед закрытием года большинство бухгалтеров анализирует счета расчетов с контрагентами и периодически замечают просроченную задолженность. Для списания безнадежных долгов также воспользуемся документом «Корректировка долга». Например, обнаружена просроченная задолженность покупателя на счете 62.01.
Создаем документ с видом операции «Списание задолженности», списать – «Задолженность покупателя», на вкладке задолженность покупателя воспользуемся кнопкой «Заполнить остатками взаиморасчетов», а на вкладке «Счет списания» укажем 91.02 и выберем субконто.

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

После проведения документа остатки по 62-му счету будут закрыты:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Вид операции «Списание задолженности» также можно использовать для списания авансов покупателя, задолженности и авансов поставщику.

В данной статье мы рассмотрели только некоторые случаи применения документа «Корректировка долга», на все возникшие вопросы с удовольствием ответим в комментариях.

Автор статьи: Наталья Ухова

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Источник

Как оформить корректировку долга в 1С

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Чтобы минимизировать риски и сократить задолженности, предприятия должны делать сверки взаиморасчетов и добиваться уменьшения задолженностей. Умение правильно оформить корректировку долга несомненно поможет бухгалтеру улучшить финансовое положение организации.

Взаимозачет задолженности

Корректировка задолженности – хозяйственная операция, оказывающая непосредственное влияние на суммарный результат по взаиморасчетам.

Для начала стоит разобраться, в каких же случаях необходим документ «Корректировка долга».

Корректировки чаще всего формируются на основании таких документов, как акт-сверки, информационное письмо от контрагента или же по дополнительному соглашению или договору. Если данные поставщика и покупателя не совпадают, к примеру, была учтена неверная информация, сделаны ошибки в документах или же внесены изменения несогласованные с другой стороной договора, необходимо сделать взаимозачет.

Для проведения взаимозачета следует зайти в раздел «Продажи» или «Покупки», выбрать документ «Корректировка долга» и нажать кнопку «Создать».

После чего необходимо выбрать вид операции. Программой предусмотрено пять различных видов: зачет аванса, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки. Непосредственно для взаимозачета может использоваться 3 из 5 вариантов: зачет аванса, зачет задолженности и прочие корректировки.

Теперь рассмотрим каждую операцию подробнее.

Если у покупателя есть долг перед организацией или же у третьего лица перед вашей организацией, то вам поможет операция «Зачет аванса». Также она может быть использована с авансами, выданными контрагенту.

Что же следует сделать? Нам необходимо выбрать вариант операции «Зачет аванса», далее выбрать контрагента, чьи авансы мы хотим включить в корректировку и внести данные в табличную часть с помощью кнопки «Заполнить». Она есть в двух вариантах, в верхней части документа и в табличной. Разница в том, что верхняя кнопка заполняет весь документ, то есть кредиторскую и дебиторскую задолженность, а нижняя кнопка заполнит только нужный вид задолженности. После этого в документе появятся справочные суммы по задолженности.

Главное помнить, что для проведения документа суммы кредиторской и дебиторской задолженности должны быть равны, иначе программа будет выдавать ошибку и не проведет документ. Следовательно, если у вас есть разница, то суммы необходимо скорректировать вручную и уровнять.

Зачет задолженности

Следующий вариант – это зачет задолженности, который необходим для взаимозачета долговых обязательств: покупателя перед вашим предприятием или же вашего предприятия перед поставщиком. Взаимозачет можно провести по расчетам с вашей организацией в счет авансов, выданных третьим лицом вашему предприятию или же вашей организацией – третьему лицу. Все остальное заполняется так же, как и в первом варианте.

Перенос задолженности

Также нередко возникают ситуации, когда один контрагент решает оплатить задолженность другого. В таких ситуациях следует сделать перенос задолженности. Для проведения такой операции следует в документе, после выбора нужной операции указать контрагента, чьи долговые обязательства требуется перенести, далее указываем того контрагента, кто в последующем будет рассчитываться по обязательствам.

Далее заполняем все нужные реквизиты: старый и новый договор, счета учета, валюту и прочие. Также следует обратить внимание, что этот вид операции поможет не только осуществить перенос задолженности с одного контрагента на другого, но и перенос между договорами. В таком случае графы «Покупатель (поставщик)» и «Новый покупатель (поставщик)» заполняются одним и тем же контрагентом, а договоры указываются разные.

Списание задолженности

Если же возникла ситуация, когда задолженность не была и не будет оплачена в силу каких-либо обстоятельств, то следует сделать списание задолженности. Для этого в документе стоит выбрать контрагента, чей долг подлежит списанию, в табличной части указать все долговые обязательства. Также данный вид операции можно применять не только для покупателей, но и для дебиторов, ведь не все поставщики при расторжении договоров или отказе от услуг возвращают перечисленные им авансы.

Важно обратить внимание на то, что после кнопки «Заполнить» табличная часть включит в себя все долговые обязательства, даже те, которые еще могут быть оплачены, поэтому их следует удалить из списка, оставив только те, что подлежат списанию. На вкладке «Счет списания» необходимо указать счет, на который спишется кредиторская или дебиторская задолженность.

Если же вам не подходит ни один из предложенных вариантов, то вы можете воспользоваться таким видом операции как «Прочие корректировки». Главное, после проведения документа сформируйте оборотно-сальдовую ведомость, чтобы убедиться в правильности выбранной операции.

ВНИМАНИЕ!

1 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Источник

Корректировка долга в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Очень часто бухгалтера в своей работе сталкиваются с кредиторскими и дебиторскими задолженностями. Они могут быть как со стороны организации, так и со стороны контрагента. Причин их возникновения может быть множество. Это и некорректный ввод данных в программу, погашение долга иным эквивалентом и т. п. Задолженность, как правило, выявляется в актах сверки.

Существует два способа сделать взаиморасчет и корректировку долга в 1С 8.3: частичное погашение долга и полное (долг будет полностью погашен). Рассмотрим пошаговую инструкцию.

Образование долга

Рассмотрим пример. В организацию заказали 10 офисных кресел на сумму 30 000 рублей, но поставщик доставил 11. Заказ был заранее оплачен, и в результате у нас перед поставщиком появилась кредиторская задолженность в 3 000 рублей. В карточке 60 счета это будет видно.

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Корректировка долга

Выберите пункт «Корректировка долга» в меню 1С 8.3 «Покупки» или «Продажи».

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Создайте новый документ из открывшейся формы списка и заполните шапку. Самое главное поле – это «Вид операции». В зависимости от него меняется состав полей. Рассмотрим эти виды подробнее:

Пример списания кредиторской задолженности в 1С 8.3

В нашем примере необходимо списать долг в 3 000 рублей, который числится перед поставщиком. Причин может быть много, но в данной ситуации они нас особо не интересуют.

Перейдем к заполнению основной части документа. Это можно сделать автоматически по одноименной кнопке, но учтите, что на форме их две. В данном случае нет никакой разницы, так же как и при выбранном виде операции «Перенос задолженности». В остальных же случаях кнопка «Заполнить», которая находится в верхней части формы, заполнит как кредиторскую задолженность, так и дебиторскую.

Так же здесь доступен ручной ввод. Он удобен в случаях, когда корректировка производится по одному – двум документам.

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Автоматически все заполнилось верно. В табличной части появилось наше поступление 11 кресел на сумму 33 000 рублей.

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Теперь исправим 33 000 рублей на сумму нашего долга.

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Далее заполните вкладку «Счет списания». В нашем примере мы указали счет 91.01. В случае, когда долг не у нас, а у контрагента перед нами, необходимо указать счет 91.02.

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Проводки

Как видите, ничего сложного. Не забудьте провести документ, который сформирует следующее движение:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Все верно. Наш долг отнесен на счет доходов.

Проверка

Теперь заново сформируем расшифровку карточки по 60 счету для проверки правильности наших действий.

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

В результате задолженность обнулилась.

Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С:

Источник

Корректировка долга в 1С 8.3 Бухгалтерия: проведение взаимозачета

Любая организация может иметь задолженность перед другим предприятием. Это нередкая практика, которая легко решается, если за этим следить. Стоит отметить, что такой долг можно погашать не только деньгами. Оплатой по задолженности могут выступать какие-нибудь услуги, которые предоставляет организация. При помощи программы 1С 8.3 Бухгалтерия можно выполнять взаимозачет между организациями и договорами по задолженностям.

Проведение взаимозачета между организациями

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, следует привести простой пример. Одна компания «А» купила у другой фирмы «Б» офисные кресла на сумму в районе 10 тысяч рублей. Чтобы погасить часть долга по этой сумме, организация «А» предоставляет свои услуги по стрижке газона совершенно другой компании «В», но у двух фирм «Б» и «В» один владелец.

В рамках этого примера следует составить договор на третье лицо в программе 1С 8.3 Бухгалтерия. Значением реквизита «За счет задолженности» будет являться «Третьего лица перед нашей организацией». После этого следует указать сразу двух контрагентов, которые участвуют в данном договоре. Это будет поставщик и третье юридическое лицо.

Теперь необходимо заполнить поля в программе. Поле, которое является реквизитом для «Поставщик (кредитор)», необходимо заполнить названием фирмы-кредитора. Это организация, с которой выполняется взаимозачет. Тоже необходимо выполнить с реквизитом «Третье лицо (дебитор)».

Следующим шагом является заполнение в ручном или автоматическом режиме данных в специальной таблице. Появятся вкладки, которые будут отображать информацию по кредиторской и дебиторской задолженности. Автоматическое заполнение выполняется при помощи кнопки «Заполнить», где необходимо выбрать единственный пункт меню. Теперь каждая вкладка заполниться отдельно друг от друга. Стоит отметить, что они имеют одинаковые интерфейсы.

Взаимозачет между договорами имеет похожую процедуру. Единственным отличием является наличие сразу двух контрагентов, для которых необходимо заполнять требуемые поля. После всех выполненных манипуляций получится создать документ «Корректировка долга». С его помощью можно также выполнять списание безнадежных долгов, зачисление авансов, перенос задолженности и многое другое.

Проведение взаимозачета между договорами

Можно взять пример, который был представлен выше. Только в данный момент будут использоваться только две стороны. Одна компания приобрела вещей на определенную сумму и часть долга погасила при помощи собственных услуг.

В данной ситуации необходимо создать акт взаимозачета. Для этого следует найти в главном меню программы 1С 8.3 пункт «Продажи».

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

в зависимости от того, какая сторона имеет долг, где следует выбрать пункт «Корректировка долга».

Если до этого выполнялись различные манипуляции по корректировке документов, то откроется последний созданный файл. Необходимо создать новый документ. Важно выбрать правильный тип операции. В нашем случае выполняется взаимозачет с одной только организацией. Использоваться будут разные договора для поставки и оказания услуг. Для этого следует выбрать «Зачет задолженности».

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Теперь следует выполнить следующие шаги:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Первая вкладка будет отвечать за тот товар, который был приобретен в магазине. Также там будет предоставлена общая сумма задолженности. Во второй вкладке будет предоставлена информация об предоставленных услугах в качестве погашения долга. Обе суммы будут отличаться и программа это посчитает. Внизу окна будет отображаться разница. Теперь можно выполнять необходимые корректировки для выполнения дальнейшей проводки по взаимозачету.

Перенос задолженности на другой договор

Взаимозачет может осуществляться в рублях. Чтобы все выполнялось корректно, можно выполнять данную операцию не только в российской валюте, но и в условных единицах. Для этого достаточно установить флажок напротив «Расчеты в условных единицах». Тоже касается и иностранной валюты.

Перенос задолженности с одного договора на другой выполняется после выполнения корректировки документа. Корректировка долга может выполняться при помощи:

Взаимозачет может выполняться следующим образом:

Предварительная корректировка с помощью 1С 8.3: Бухгалтерия необходима в некоторых случаях:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Теперь следует перейти непосредственно к переносу задолженности на другой договор. К нему прибегают в том случае, когда необходимо перенести долг с одного контрагента на другой. Для этого следует перейти в главное меню и выбрать пункт «Продажи», где следует установить галочку напротив «Корректировка долга». Далее необходимо придерживаться следующей инструкции:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Проверить результат корректировки можно, сделав акт сверки.

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию наших специалистов!

Источник

Как в 1С 8.3 сделать корректировку долга

Инструкция. как произвести корректировку взаиморасчетов с контрагентами.

Данные у поставщика или покупателя могут не совпадать с данными нашей организации, и наоборот. Это может происходить в результате:

Выявляются такие ситуации, как правило, при проведении акта сверки взаиморасчетов.

Пример возникновения задолженности в 1С

Допустим, у нас сложилась следующая ситуация:

подотчетное лицо — сотрудник организации оплатил провайдеру услуги связи на некоторый период вперед (авансом) 3500 рублей.

Провайдер выставил акты на сумму 4460,40 рублей. Но в итоге проведения акта сверки взаиморасчетов в 1С выяснилось, что в последний месяц услуги нам оказывались не в полном объеме, а выставленный акт был подписан и зарегистрирован на полную сумму 1522,20 рублей. Сложилась кредиторская задолженность суммой 960,40 рублей.

Убедимся в этом, сформировав отчет «Карточка счета 60» с отбором нужных нам организаций:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Попробуем исправить текущую ситуацию.

Документ Корректировка задолженности в 1С

Для корректировки долга в «Бухгалтерии предприятия» 8.3 имеется одноименный документ «Корректировка долга». Создается он в разделе «Покупки» или «Продажи» в группе «Расчеты с контрагентами»:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Зайдем в этот раздел, и нажмем кнопку «Создать».

В форме создаваемого документа укажем:

Коротко о видах операций, от них зависит многое в документе:

В табличной части документа, в закладке «Задолженность поставщика (кредиторская задолженность)» нажмем кнопку «Заполнить». Программа заполнит табличную часть документами, которые формируют кредиторскую задолженность.

Так как нас интересует только последний документ, то все остальные просто удалим из списка. Для выбора одного документа можно было воспользоваться кнопкой «Добавить».

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Приступим к исправлению разницы. Сделать это очень просто, исправим сумму расчетов на нужную, а именно на 960,40. Колонка «Сумма» и «Сумма НУ» изменятся автоматически:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

На закладке документа «Счет списания» укажем соответственно счет списания 91.01 и субконто из справочника «Прочие доходы и расходы» «Списание дебиторской (кредиторской) задолженности».

Проводки по списанию задолженности в 1С 8.3

Документ готов и можно его провести. В результате проведения он сформирует следующие проводки:

как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Смотреть картинку как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Картинка про как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с. Фото как сделать корректировку долга по акту сверки в 1с

Как видим, проводки формируются следующим образом: если это дебиторская задолженность, то они отнесутся на расходы, если кредиторская — на доходы.

Теперь переформируем нашу карточку по 60-му счету:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *