как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Применение документа «Корректировка долга» в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

В этой статье я хочу рассказать про документ «Корректировка долга» и работу с ним в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8. Прежде всего, рассмотрим ситуации, в которых целесообразно его применять, а также поговорим о том, как правильно это сделать. Я надеюсь, что статья поможет вам разобраться в нюансах корректировки взаиморасчетов с контрагентами в 1С и снизит количество ручных операций в ваших базах.

Документ находится во вкладках Продажи/Покупки — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга.

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Когда период закрыт, или нет возможности изменить договор и перепровести документы, то необходимо воспользоваться документом «Корректировка долга».
Вид операции выбираем «Зачет авансов», зачесть аванс – «Поставщику», в счет задолженности – «Нашей организации перед поставщиком». Если путаница с договорами произошла на 62 счете, то, соответственно, выбираем зачесть аванс – «Покупателя», в счет задолженности – «Покупателя перед нашей организацией»

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Далее переходим к заполнению табличной части. Можно воспользоваться кнопкой «Заполнить остатками по взаиморасчетам» на обеих закладках (авансы поставщику/задолженность поставщику) или кнопкой «Заполнить», расположенной на верхней панели документа. После автоматического заполнения нужно проверить суммы и счета учета. Если необходимо зачесть часть суммы, корректируем информацию на соответствующих вкладках вручную. После проведения получим проводки вида:

2) Реализации одному контрагенту, а оплата от другого
Некоторые компании дробят бизнес для осуществления хозяйственной деятельности. Кому-то удобно, чтобы у каждого учредителя было свое ООО или ИП, кто-то так разделяет опт/розницу, виды оказываемых услуг. Поэтому нередко бывают ситуации, когда отгрузка произошла на одного контрагента, а оплата пришла от другого, например, был заблокирован счет, не было достаточной суммы денег и т. д. Тогда в ОСВ по 62 счету можно видеть следующее:

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

В этом случае также стоит воспользоваться документом «Корректировка долга». Вид операции «Прочие корректировки».
Дебитор — наш должник, контрагент, которому отгружали товар или оказывали услуги.
Кредитор — контрагент, осуществивший оплату.
Для заполнения табличной части воспользуемся кнопкой «Заполнить», при необходимости подкорректируем суммы (если сумма по одному виду задолженности меньше, чем по другому, например, была частичная оплата, то указываем на каждой вкладке меньшее значение).

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

После проведения получим следующие движения по счетам:

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Иногда бывает очень сложно выбрать верный вид операции в документе «Корректировка долга», но, пожалуйста, запомните, что если нужен взаимозачет между двумя контрагентами, например,
— оплата за реализацию одному прошла в счет поступления товаров от другого,
— мы оплатили одному контрагенту, а поступление товаров и услуг произошло от другого,
то в таких ситуациях выбираем вид операции «Прочие корректировки» и внимательно указываем дебитора и кредитора.

3) Списание задолженности
Перед закрытием года большинство бухгалтеров анализирует счета расчетов с контрагентами и периодически замечают просроченную задолженность. Для списания безнадежных долгов также воспользуемся документом «Корректировка долга». Например, обнаружена просроченная задолженность покупателя на счете 62.01.
Создаем документ с видом операции «Списание задолженности», списать – «Задолженность покупателя», на вкладке задолженность покупателя воспользуемся кнопкой «Заполнить остатками взаиморасчетов», а на вкладке «Счет списания» укажем 91.02 и выберем субконто.

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

После проведения документа остатки по 62-му счету будут закрыты:

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Вид операции «Списание задолженности» также можно использовать для списания авансов покупателя, задолженности и авансов поставщику.

В данной статье мы рассмотрели только некоторые случаи применения документа «Корректировка долга», на все возникшие вопросы с удовольствием ответим в комментариях.

Автор статьи: Наталья Ухова

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Источник

Применение документа «Корректировка долга» в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

В этой статье я хочу рассказать про документ «Корректировка долга» и работу с ним в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8. Прежде всего, рассмотрим ситуации, в которых целесообразно его применять, а также поговорим о том, как правильно это сделать. Я надеюсь, что статья поможет вам разобраться в нюансах корректировки взаиморасчетов с контрагентами в 1С и снизит количество ручных операций в ваших базах.

Документ находится во вкладках Продажи/Покупки — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга.

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Когда период закрыт, или нет возможности изменить договор и перепровести документы, то необходимо воспользоваться документом «Корректировка долга».
Вид операции выбираем «Зачет авансов», зачесть аванс – «Поставщику», в счет задолженности – «Нашей организации перед поставщиком». Если путаница с договорами произошла на 62 счете, то, соответственно, выбираем зачесть аванс – «Покупателя», в счет задолженности – «Покупателя перед нашей организацией»

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Далее переходим к заполнению табличной части. Можно воспользоваться кнопкой «Заполнить остатками по взаиморасчетам» на обеих закладках (авансы поставщику/задолженность поставщику) или кнопкой «Заполнить», расположенной на верхней панели документа. После автоматического заполнения нужно проверить суммы и счета учета. Если необходимо зачесть часть суммы, корректируем информацию на соответствующих вкладках вручную. После проведения получим проводки вида:

2) Реализации одному контрагенту, а оплата от другого
Некоторые компании дробят бизнес для осуществления хозяйственной деятельности. Кому-то удобно, чтобы у каждого учредителя было свое ООО или ИП, кто-то так разделяет опт/розницу, виды оказываемых услуг. Поэтому нередко бывают ситуации, когда отгрузка произошла на одного контрагента, а оплата пришла от другого, например, был заблокирован счет, не было достаточной суммы денег и т. д. Тогда в ОСВ по 62 счету можно видеть следующее:

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

В этом случае также стоит воспользоваться документом «Корректировка долга». Вид операции «Прочие корректировки».
Дебитор — наш должник, контрагент, которому отгружали товар или оказывали услуги.
Кредитор — контрагент, осуществивший оплату.
Для заполнения табличной части воспользуемся кнопкой «Заполнить», при необходимости подкорректируем суммы (если сумма по одному виду задолженности меньше, чем по другому, например, была частичная оплата, то указываем на каждой вкладке меньшее значение).

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

После проведения получим следующие движения по счетам:

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Иногда бывает очень сложно выбрать верный вид операции в документе «Корректировка долга», но, пожалуйста, запомните, что если нужен взаимозачет между двумя контрагентами, например,
— оплата за реализацию одному прошла в счет поступления товаров от другого,
— мы оплатили одному контрагенту, а поступление товаров и услуг произошло от другого,
то в таких ситуациях выбираем вид операции «Прочие корректировки» и внимательно указываем дебитора и кредитора.

3) Списание задолженности
Перед закрытием года большинство бухгалтеров анализирует счета расчетов с контрагентами и периодически замечают просроченную задолженность. Для списания безнадежных долгов также воспользуемся документом «Корректировка долга». Например, обнаружена просроченная задолженность покупателя на счете 62.01.
Создаем документ с видом операции «Списание задолженности», списать – «Задолженность покупателя», на вкладке задолженность покупателя воспользуемся кнопкой «Заполнить остатками взаиморасчетов», а на вкладке «Счет списания» укажем 91.02 и выберем субконто.

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

После проведения документа остатки по 62-му счету будут закрыты:

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Вид операции «Списание задолженности» также можно использовать для списания авансов покупателя, задолженности и авансов поставщику.

В данной статье мы рассмотрели только некоторые случаи применения документа «Корректировка долга», на все возникшие вопросы с удовольствием ответим в комментариях.

Автор статьи: Наталья Ухова

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Источник

Корректировка долга в 1С 8.3 Бухгалтерия: проведение взаимозачета

Любая организация может иметь задолженность перед другим предприятием. Это нередкая практика, которая легко решается, если за этим следить. Стоит отметить, что такой долг можно погашать не только деньгами. Оплатой по задолженности могут выступать какие-нибудь услуги, которые предоставляет организация. При помощи программы 1С 8.3 Бухгалтерия можно выполнять взаимозачет между организациями и договорами по задолженностям.

Проведение взаимозачета между организациями

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, следует привести простой пример. Одна компания «А» купила у другой фирмы «Б» офисные кресла на сумму в районе 10 тысяч рублей. Чтобы погасить часть долга по этой сумме, организация «А» предоставляет свои услуги по стрижке газона совершенно другой компании «В», но у двух фирм «Б» и «В» один владелец.

В рамках этого примера следует составить договор на третье лицо в программе 1С 8.3 Бухгалтерия. Значением реквизита «За счет задолженности» будет являться «Третьего лица перед нашей организацией». После этого следует указать сразу двух контрагентов, которые участвуют в данном договоре. Это будет поставщик и третье юридическое лицо.

Теперь необходимо заполнить поля в программе. Поле, которое является реквизитом для «Поставщик (кредитор)», необходимо заполнить названием фирмы-кредитора. Это организация, с которой выполняется взаимозачет. Тоже необходимо выполнить с реквизитом «Третье лицо (дебитор)».

Следующим шагом является заполнение в ручном или автоматическом режиме данных в специальной таблице. Появятся вкладки, которые будут отображать информацию по кредиторской и дебиторской задолженности. Автоматическое заполнение выполняется при помощи кнопки «Заполнить», где необходимо выбрать единственный пункт меню. Теперь каждая вкладка заполниться отдельно друг от друга. Стоит отметить, что они имеют одинаковые интерфейсы.

Взаимозачет между договорами имеет похожую процедуру. Единственным отличием является наличие сразу двух контрагентов, для которых необходимо заполнять требуемые поля. После всех выполненных манипуляций получится создать документ «Корректировка долга». С его помощью можно также выполнять списание безнадежных долгов, зачисление авансов, перенос задолженности и многое другое.

Проведение взаимозачета между договорами

Можно взять пример, который был представлен выше. Только в данный момент будут использоваться только две стороны. Одна компания приобрела вещей на определенную сумму и часть долга погасила при помощи собственных услуг.

В данной ситуации необходимо создать акт взаимозачета. Для этого следует найти в главном меню программы 1С 8.3 пункт «Продажи».

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

в зависимости от того, какая сторона имеет долг, где следует выбрать пункт «Корректировка долга».

Если до этого выполнялись различные манипуляции по корректировке документов, то откроется последний созданный файл. Необходимо создать новый документ. Важно выбрать правильный тип операции. В нашем случае выполняется взаимозачет с одной только организацией. Использоваться будут разные договора для поставки и оказания услуг. Для этого следует выбрать «Зачет задолженности».

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Теперь следует выполнить следующие шаги:

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Первая вкладка будет отвечать за тот товар, который был приобретен в магазине. Также там будет предоставлена общая сумма задолженности. Во второй вкладке будет предоставлена информация об предоставленных услугах в качестве погашения долга. Обе суммы будут отличаться и программа это посчитает. Внизу окна будет отображаться разница. Теперь можно выполнять необходимые корректировки для выполнения дальнейшей проводки по взаимозачету.

Перенос задолженности на другой договор

Взаимозачет может осуществляться в рублях. Чтобы все выполнялось корректно, можно выполнять данную операцию не только в российской валюте, но и в условных единицах. Для этого достаточно установить флажок напротив «Расчеты в условных единицах». Тоже касается и иностранной валюты.

Перенос задолженности с одного договора на другой выполняется после выполнения корректировки документа. Корректировка долга может выполняться при помощи:

Взаимозачет может выполняться следующим образом:

Предварительная корректировка с помощью 1С 8.3: Бухгалтерия необходима в некоторых случаях:

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Теперь следует перейти непосредственно к переносу задолженности на другой договор. К нему прибегают в том случае, когда необходимо перенести долг с одного контрагента на другой. Для этого следует перейти в главное меню и выбрать пункт «Продажи», где следует установить галочку напротив «Корректировка долга». Далее необходимо придерживаться следующей инструкции:

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Проверить результат корректировки можно, сделав акт сверки.

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию наших специалистов!

Источник

Как оформить корректировку долга в «1С»

Нет времени читать?

Для того чтобы минимизировать риски и сократить задолженности, предприятия должны делать сверки взаиморасчетов и добиваться уменьшения задолженностей. Умение правильно оформить корректировку долга несомненно поможет бухгалтеру улучшить финансовое положение организации.

Взаимозачет задолженности

Корректировка задолженности – хозяйственная операция, оказывающая непосредственное влияние на суммарный результат по взаиморасчетам.

Для начала стоит разобраться, в каких же случаях необходим документ «Корректировка долга». Корректировки чаще всего формируются на основании таких документов, как акт-сверки, информационное письмо от контрагента или же по дополнительному соглашению или договору. Если данные поставщика и покупателя не совпадают, к примеру, была учтена неверная информация, сделаны ошибки в документах или же внесены изменения несогласованные с другой стороной договора, необходимо сделать взаимозачет.

Для проведения взаимозачета следует зайти в раздел «Продажи» или «Покупки», выбрать документ «Корректировка долга» и нажать кнопку «Создать».

После чего необходимо выбрать вид операции. Программой предусмотрено пять различных видов: зачет аванса, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки. Непосредственно для взаимозачета может использоваться 3 из 5 вариантов: зачет аванса, зачет задолженности и прочие корректировки.

Теперь рассмотрим каждую операцию подробнее.

Если у покупателя есть долг перед организацией или же у третьего лица перед вашей организацией, то вам поможет операция «Зачет аванса». Также она может быть использована с авансами, выданными контрагенту.

Что же следует сделать? Нам необходимо выбрать вариант операции «Зачет аванса», далее выбрать контрагента, чьи авансы мы хотим включить в корректировку и внести данные в табличную часть с помощью кнопки «Заполнить». Она есть в двух вариантах, в верхней части документа и в табличной. Разница в том, что верхняя кнопка заполняет весь документ, то есть кредиторскую и дебиторскую задолженность, а нижняя кнопка заполнит только нужный вид задолженности. После этого в документе появятся справочные суммы по задолженности.

Главное помнить, что для проведения документа суммы кредиторской и дебиторской задолженности должны быть равны, иначе программа будет выдавать ошибку и не проведет документ. Следовательно, если у вас есть разница, то суммы необходимо скорректировать вручную и уровнять.

Зачет задолженности

Следующий вариант – это зачет задолженности, который необходим для взаимозачета долговых обязательств: покупателя перед вашим предприятием или же вашего предприятия перед поставщиком. Взаимозачет можно провести по расчетам с вашей организацией в счет авансов, выданных третьим лицом вашему предприятию или же вашей организацией – третьему лицу. Все остальное заполняется так же, как и в первом варианте.

Перенос задолженности

Также нередко возникают ситуации, когда один контрагент решает оплатить задолженность другого. В таких ситуациях следует сделать перенос задолженности. Для проведения такой операции следует в документе, после выбора нужной операции указать контрагента, чьи долговые обязательства требуется перенести, далее указываем того контрагента, кто в последующем будет рассчитываться по обязательствам.

Далее заполняем все нужные реквизиты: старый и новый договор, счета учета, валюту и прочие. Также следует обратить внимание, что этот вид операции поможет не только осуществить перенос задолженности с одного контрагента на другого, но и перенос между договорами. В таком случае графы «Покупатель (поставщик)» и «Новый покупатель (поставщик)» заполняются одним и тем же контрагентом, а договоры указываются разные.

Списание задолженности

Если же возникла ситуация, когда задолженность не была и не будет оплачена в силу каких-либо обстоятельств, то следует сделать списание задолженности. Для этого в документе стоит выбрать контрагента, чей долг подлежит списанию, в табличной части указать все долговые обязательства. Также данный вид операции можно применять не только для покупателей, но и для дебиторов, ведь не все поставщики при расторжении договоров или отказе от услуг возвращают перечисленные им авансы.

Важно обратить внимание на то, что после кнопки «Заполнить» табличная часть включит в себя все долговые обязательства, даже те, которые еще могут быть оплачены, поэтому их следует удалить из списка, оставив только те, что подлежат списанию. На вкладке «Счет списания» необходимо указать счет, на который спишется кредиторская или дебиторская задолженность.

Если же вам не подходит ни один из предложенных вариантов, то вы можете воспользоваться таким видом операции как «Прочие корректировки». Главное, после проведения документа сформируйте оборотно-сальдовую ведомость, чтобы убедиться в правильности выбранной операции.

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Автор: Марина Ерейская,
консультант-аналитик «1С»

Источник

Как правильно сделать корректировку взаиморасчетов в 1С

Мы пришлем вам статью на почту:

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Документ «Корректировка долга» находится в панели разделов «Регламент»..

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Корректировка долга может проводиться по различным причинам. Данный документ позволяет откорректировать взаиморасчеты следующими видами операций:

Кроме этого, документом можно оформить ввод начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами.

Взаимозачет

На практике встречаются не только простые двухсторонние взаимозачеты, когда взаимозачет производится между предприятием и одним контрагентом, но и сложные многосторонние взаимозачеты, когда взаимозачет производится между предприятием и двумя контрагентами. Как простой, так и сложный взаимозачет оформляется с помощью документа «Корректировка долга» с установленным видом операции «Проведение взаимозачета».

С помощью данного документа можно также производить перенос задолженности с одного договора взаиморасчетов на другой по одному и тому же контрагенту. Например, контрагент имеет задолженность перед учреждением по договору №1 на сумму 1000 тенге и по договору №2 на сумму 2000 тенге. По первому договору контрагент оплатил 500 тенге, а оставшуюся часть задолженности необходимо перенести на договор №2. Для оформления такой операции необходимо указать в качестве кредитора и дебитора одного и того же контрагента и в табличной части указать основания взаиморасчетов и сумму закрытия.

Взаимозачет может проводиться в тенге или в иностранной валюте. Если взаимозачет производится в тенге, то для зачета могут использоваться задолженности по договорам в тенге. Если взаимозачет производится в иностранной валюте, то для зачета могут использоваться задолженности по договорам в указанной валюте.

При проведении документа проводки формируются без использования вспомогательных счетов с возможным дроблением сумм, указанных в табличной части документа

Под табличной частью документа показывается справочная информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части документа. Для проведения зачета взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны, в этом случае в правом нижнем углу документа появляется надпись «ВЗАИМОЗАЧЕТ».

как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Смотреть картинку как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Картинка про как в 1с сделать корректировку долга между договорами. Фото как в 1с сделать корректировку долга между договорами

Документ может быть заполнен как вручную, так и автоматически с помощью кнопки «Заполнить». При автоматическом заполнении табличная часть документа будет заполнена всеми договорами, по которым имеется задолженность.

При этом необходимо заметить, что в шапке документа «Корректировка долга» присутствуют такие реквизиты, как источник финансирования, программа, код платных услуг и специфика, совокупность которых образует классификацию расходов. Уже упоминалось, что учет расчетов с контрагентами ведется в разрезе бюджетной классификации. Заполнение документа также производится в разрезе бюджетной классификации. Соответственно, проведение взаимозачета между контрагентами, имеющими задолженность по разным статьям классификации расходов невозможно.

Списание задолженности

Для списания задолженности в документе «Корректировка долга» устанавливается вид операции «Списание задолженности».

Документом может быть одновременно списана как кредиторская, так и дебиторская задолженность. Для разделения вида задолженности в документе используются соответствующие закладки.

Задолженность списывается на те счета, которые указаны на закладке «Счета учета».

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *