как в 1с7 сделать акт сверки

Формирование акта сверки расчетов в «1С:Бухгалтерии»

Ввиду того, что форма такого акта официально не утверждена, при создании печатной формы отчета «Акт сверки расчетов» учитывался порядок, сложившийся в последнее время в бухгалтерской практике.

Закладка «Параметры сверки»

На закладке «Параметры сверки» (см. рис. 1) устанавливаются основные параметры сверки расчетов:

Рис. 1. Закладка «Параметры сверки»

После настройки всех необходимых параметров по нажатию кнопки «Заполнить» происходит автоматическое заполнение таблицы операций по расчетам с контрагентом и переход на закладку «Таблица операций по расчетам».

Закладка «Таблица операций по расчетам»

Образец заполнения закладки «Таблица операций по расчетам» представлен на рис. 2.

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

Рис. 2. Закладка «Таблица операций по расчетам»

В графе «Документ» показывается документ, с помощью которого операция отражена в бухгалтерском учете предприятия.

В графе «Дебет» указывается сумма в рублях, проведенная по дебету счетов расчетов.

В графе «Кредит» указывается сумма в рублях, проведенная по кредиту счетов расчетов.

После автозаполнения таблицы в рамке «Результат сверки расчетов» на закладке «Параметры сверки» появляется сообщение о наличии (отсутствии) и величине задолженности по расчетам с контрагентом на конец периода сверки.

На практике может сложиться ситуация, когда необходимо исправить данные, полученные автоматически из информационной базы. Например, необходимо дополнительно указать в графе «Операция» оригинальный номер документа. Или же выясняется, что какой-то документ не проведен в учете, и, соответственно, не попал в таблицу, но на самом деле он существует, достоверен и поэтому подлежит включению в акт сверки. Может быть и обратная ситуация: что-то ошибочно включено в акт.

Для редактирования сформированной таблицы операций по расчетам существуют следующие возможности:

Закладка «Лица, подписывающие акт»

Перед печатью акта на закладке «Лица, подписывающие акт» (рис. 3) вводится данные:

Рис. 3. Закладка «Лица, подписывающие акт»

При нажатии на кнопку «Печать» формируется печатная форма акта сверки (рис. 4).

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

Рис. 4. Печатная форма актп

По умолчанию она заполняется только со стороны организации, подготовившей акт сверки по своим данным.

Такой способ формирования печатной формы рекомендуется применять, если вы не вполне уверены в своих данных (например, при подготовке акта сверки для высылки контрагенту).

Если известно, что данные контрагента полностью совпадают с вашими, можно установить флажок «Результаты сверки согласованы с контрагентом» на закладке «Параметры сверки».

Источник

Как в «1С: Бухгалтерия 8.2» и «1С: Бухгалтерия 7.7» сделать акт сверки взаиморасчетов?

Программа «1С: Бухгалтерия 8.2»

Найти акт сверки можно несколькими способами. Документ акт сверки взаиморасчетов находится как во вкладке «Покупка», так и во вкладке «Продажа». Открываем наиболее удобную вкладку и кликаем на документ, после данного действия появится окно, в котором необходимо нажать кнопку «Добавить».

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

Далее открывается окно будущего акта сверки взаиморасчетов, его нужно заполнить. Сначала выбирается период сверки, договор и контрагент, в случае сверки по всем договорам поле необходимо оставить пустым. Как только внесены все требуемые параметры, следует нажать кнопку «Заполнить».

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

Во вкладке «Счета учета затрат» выбираются счета бухгалтерского учета, по которым с помощью галочек или добавления своих счетов формируется акт сверки.

Во вкладке «Дополнительно», во избежание вписывания вручную, заполняются ответственные лица, которые подписывают документ со стороны Вашей компания и лица контрагента (если известны их данные). Кроме того, допускается разбитие акта по договорам или выбор опции, отображающей в документах полные названия.

Затем в пункте «Сверка согласована» ставится галочка для заполнения информации и за контрагента, но это действие осуществляется лишь в том случае, если сверка согласована, а Вы уверены в правильности информации или предварительно созвонились с контрагентами.

Далее нажимается кнопка «Акт сверки» и документ распечатывается в двух экземплярах для себя и для контрагента.

Программа «1С: Бухгалтерия 7.7»

Акт сверки взаиморасчетов можно вызвать с помощью верхнего меню, если пройти по следующему пути: «Отчеты» – «Специализированные» – «Акт сверки расчетов». Затем выбираются счета, договор и контрагент.

При уверенности, что информация о контрагенте полностью совпадает с Вашей, в закладке «Параметры сверки» устанавливается флажок «Результаты сверки согласованы с контрагентом».

Для чего нужен документ «Акт сверки взаиморасчетов»?

Акт сверки взаиморасчетов является документом, отражающим состояние взаимных расчетов между сторонами за установленный период времени, чаще всего за месяц, квартал или год. Данный акт сравнивает полное и верное отражения всех операций хозяйственных взаимоотношений обоих сторон.

В ситуации, если одна из сторон не выполняет своих обязательств прописанных в договоре, то правильно оформленный акт сверки взаиморасчетов сможет служить в суде косвенным доказательством признания долга, если данный документ подписан второй стороной, или доказательством отказа признания долга, если не подписан. Необходимо помнить, что если акт сверки подписан только бухгалтером, то он не сможет выступать в суде в качестве доказательства.

Источник

Акт сверки взаиморасчетов для Торговли 7.7

Обработка позволяет формировать акты сверки:
— с разбивкой по договорам;
— без разбивки по договорам (по умолчанию);
— в валюте бухучета (по умолчанию);
— в валюте взаиморасчетов;

особенностью сформированного акта является то, что в него не попадают операции, проходящие в бухгалтерии по 76-му счету, т.к. формируется исключительно по данным регистров «Поставщики» и «Покупатели», счета бухгалтерии 60 и 62 соответственно. Обработка пригодится тем предприятиям, где оперативный учет ведется в конфигурации ТиС с последующей выгрузкой в «Бухгалтерию».

Для того, чтобы сформировать акт сверки с разбивкой по договорам, следует установить флаг «Формировать с группировкой по договорам».

По умолчанию обработка формирует акт сверки в валюте бухгалтерского учета, в который попадают документы «Переоценка валюты», которыми отражаются в оперативном учете суммовые и курсовые разницы. Если требуется сформировать акт сверки в валюте взаиморасчетов, следует установить флаг «Формировать в валюте договора» и выбрать валюту взаиморасчетов. При этом следует понимать,
что в акт попадут только операции в указанной валюте. Если с контрагентом ведутся расчеты в нескольких валютах (включая рубли. ), следует сформировать акт сверки по каждой валюте отдельно.

Пример строк указания уполномоченных лиц:
РУК=Иванов С.П.,Генеральный директор
БУХ=Петрова Н.И.,Главный бухгалтер

Если заполнены реквизиты «НомерДокВходящий» и «ДатаДокВходящий» документов «ПоступлениеТМЦ», то эти документы буду отражаться в акте строками «Поступление ТМЦ №ХХХ от ДД.ММ.ГГ», Если эти реквизиты не заполнять, то в акт будут подставляться номер документа и дата документа как они заданы информационной базой.
Если есть возможность, следует ввести в формы документов «СтрокаВыпискиПриход» и «СтрокаВыпискиРасход» поля ввода «НомерДокВходящий» (Строка, 10) и «ДатаДокВходящий» (Дата). Если эти реквизиты будут заполнены номером и датой платежного поручения, то в акте эти документы будут отражены строкой «Платежное поручение №ХХХ от ДД.ММ.ГГ»

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ 2.0
— поле «Наша фирма» заполняется автоматически значением по умолчанию для декущего пользователя, если в информационной базе введена единственная фирма, то поле «Наша фирма» становится недоступным;
— появился выбор лиц, уполномоченных подписывать Акт от нашей фирмы: поле со списком «Наш предст.», если в информационной базе не определены должностные лица, то в акт подставляется должность «Главный бухгалтер» и пустое поле вместо Ф.И.О. должностного лица;
— появился выбор лиц, уполномоченных подписывать Акт от контрагента: поле со списком «Предст.контр.»;
— удален флажок «Не показывать ФИО представителя контрагента». Для отключения Ф.И.О. контрагента нужно выбрать «Не указан» в поле со списком «Предст.контр»;
— увеличена ширина столбцов «Сумма» и скорректирован формат печати суммы;
— принудительно отключена возможность печати дат с представлением года четырьмя цифрами;
— уменьшена ширина столбца «Дата»

Обработка делалась для решения конкретных задач нашей бухгалтерии, поэтому наверняка некоторые аспекты ее работы мной упущены. В связи с этим прошу задавать вопросы и высказывать пожелания.

Источник

Акт сверки для 1С: Предприятие 7.7 УСНО. Работает с группами контрагентов.

Скачать файлы

Специальные предложения

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

Обновление 08.09.14 17:58

Код открыт Не указано

См. также

Универсальная загрузка данных : Прыг-Скок. или из MS EXCEL в 1С (7.7) или как «забить товар» Промо

19.04.2010 59425 1740 Tatitutu 97

Деноминация оборотов и остатков в 1С7.7 (Беларусь)

Обработка проводит деноминацию оборотов, сумма каждой проводки делится на 10000. После этого остатки по счетам и субконто корректируются до эталонных значений. Также деноминируются реквизиты справочников.

12.06.2016 31748 62 aselik 17

Работа с 62 счетом в бухгалтерии

18.10.2013 25798 30 zavsom 3

Формирование счетов-фактур на аванс для 1С Бухгалтерии 7.7

Формирование счетов-фактур на аванс для 1С Бухгалтерии 7.7

05.12.2012 23034 8 mic4 20

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск: Теперь и для 1С Бухгалтерии 7.7 c возможностью расчета среднего заработка Промо

26.04.2012 33029 207 Krasnyj 44

Перепроведение документов с формированием отчетов в MS Excel

Обpaбoткa пoзвoляeт пepeпpoвecти дoкумeнты зa пepиoд и узнaть чтo измeнилocь пocлe иx пepeпpoвeдeния

28.11.2012 8909 42 QbeeQ 1

Acc77: Зачет авансов по счету 76.АВ для «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5»

Внешняя обработка «Зачет авансов по счету 76.АВ» для «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5». Отличительной особенностью данной разработки является полностью автоматизированное программное создание комплекта документов «Запись книги покупок» и «Счет-фактура выданный (на аванс)» за произвольный период по данным бухгалтерского учета с возможностью неоднократной обработки рабочего периода. Таким образом, после проверки корректности взаиморасчетов с покупателями для закрытия периода по разделу «НДС с авансов полученных» бухгалтеру будет достаточно самостоятельно запустить обработку нужного периода.

29.07.2012 35824 49 Chastiser 12

Загрузки для УСН и Бухгалтерии из ТиС

03.07.2012 15738 64 aianitro 11

Добавляем проводки в документы Промо

Добавляем проводки в документы

22.09.2011 20201 68 Михаська 4

Внешний отчет Книга продаж 2012 для старых релизов Бухгалтерии 7.7 (протестировано на релизе 445 типовой конфигурации).

Внешний отчет Книга продаж, форма применяемая с 2012 года, для старых релизов Бухгалтерии 7.7 (протестировано на релизе 445 типовой конфигурации).

29.04.2012 12090 161 ddv68 11

Конфигурация «Учет путевых листов»

Конфигурация «Выписка путевых листов легкового автомобиля»

27.04.2012 15981 125 shylep 8

Внешний отчет Книга покупок 2012 для старых релизов Бухгалтерии 7.7

Внешний отчет Книга покупок 2012 для старых релизов Бухгалтерии 7.7 (протестировано на релизе 445 типовой конфигурации).

26.04.2012 12716 159 ddv68 8

Заменяем сумму в выбранной проводке документа Промо

Заменяем сумму в выбранной проводке документа

22.09.2011 18244 36 Михаська 8

Исправление документов в 1С 7.7

Утилита для оперативного внесения изменений в любой документ базы данных, включая невидимые на форме реквизиты.

29.03.2012 22433 96 alf2006x 5

Перенумератор документов

Обработка позволяет автоматизировать перенумерацию документов любого вида в любой конфигурации 1с v 7.7 за определенный период

27.03.2012 10821 175 PiterPrg 4

Универсальный ввод документов из аналогичной базы 1С 7.7

Данная обработка пригодится тем, кто хочет перенести документы в копию базы 1С 7.7 с аналогичными справочниками.

20.03.2012 13396 40 dronrevx 11

Объединить 2 операции в одну Промо

Объединить 2 операции в одну (проводки пишутся в последнюю)

22.09.2011 19449 35 Михаська 1

Правила переноса документов Заявка на кассовый расход, Доверенность и Платежное поручение из 7.7 в 8.2 от 02.04.2012 (правила проверены на Бухгалтерия бюджетного учреждения 7.70.646 в Бухгалтерия государственного учреждения 1.0.10.2)

Правила переноса документов Заявка на кассовый расход, Доверенность и Платежное поручение из 7.7 в 8.2 от 02.04.2012 (правила проверены при переносе из Бухгалтерия бюджетного учреждения 7.70.646 в Бухгалтерия государственного учреждения 1.0.10.2), доработанные из правил переноса в ББУ 1.0.22.1 из http://infostart.ru/public/85835/

15.03.2012 23856 278 Anthon 63

Поступление товара и ГТД по реализации за период

14.03.2012 11055 37 1C82 3

Простая выгрузка проводок из ЗиК в Бух 7.7

В некоторых случаях воспользоваться «стандартным» механизмом выгрузки проводок и данных НУ и загрузки их в бухгалтерию невозможно.

12.03.2012 15855 39 pophmail 5

Поиск ошибок в регистрах 7.7 Промо

Обработка позволяет найти ошибки в регистрах 7.7 в Вашей базе данных

04.05.2010 27338 425 _Z1 31

Загрузка данных : Прыг-Скок. или из MS EXCEL в 1С (7.7) или как «забить материал или товар»

На основании публикации Tatitutu (http://infostart.ru/public/69253/) сделана попытка получить работающую загрузку экселевских счетов-фактур только для двух документов: «Поступление материалов» и «Поступление товаров».

06.03.2012 20637 106 jack19 7

Автоматическое создание документов «Перечисление НДФЛ в бюджет» для ЗиК 7.7

Уж недалек отчет, а документы распределения НДФЛ по работникам за 2011 год не введены. Можно ввести их вручную, а можно воспользоваться обработкой, выгрузить их в MS Excel и сформировать автоматически. Для этого подготовлен данный комплекс обработок.

05.03.2012 27596 95 Krasnyj 43

Выгрузка из Бухгалтерия бюджетная 7.7 в 1С8 Обследование затрат предприятий

Обработка выбирает расходы из документов «Поступление МЗ» и «Услуги сторонних организаций» и создает текстовый файлик для загрузки в 1С8 Обследование затрат предприятий

03.03.2012 13702 21 piffoff 11

Сравнение 2х однотипных баз Промо

Обработка позволяет определить какие данные были внесены в 2 ОДНОТИПНЫХ базах, например, архивах за разные числа (проверка объектов в целом, не по реквизитам) Обновил: Добавил возможность выборочного сравнения 🙂

19.08.2009 29450 341 DarkAn 24

Автозаполнение документов «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ»

Универсальная загрузка документов «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ». Вызывается и из ЗиК, и из бух.конфигураций. Загрузка на основе данных бухгалтерского учета.

27.02.2012 20188 87 Pin 22

Методика простого OLAP-подобного анализа данных в сводных таблицах Excel.

14.02.2012 30269 47 fixin 12

Подготовка документов для сдачи отчетов по зарплате 2011-2012 г.

Для распределения уплаченных сумм налога по сотрудникам организации и отражения перечисленного налога с 2011г требуется вводить 2 новых вида документа. Данная обработка создана для упрощения этого процесса

31.01.2012 13850 112 MegaMouse 16

Тюнинг Бух.7.7, УСН: Табельный учет Промо

Ведем календарь и рабочие графики. Заполняем по ним табели формы Т-13. Формируем документ начисления зарплаты.

20.04.2011 29170 281 Арчибальд 67

Обработка справочников и документов по условию 1С7

Универсальная обработка справочников и документов по произвольному условию, написанному на языке 1С.

31.01.2012 21293 74 fixin 3

Обработка заполнения итоговой накладной для 1С77 Украина

В связи с вводом в Украине закона о разрешении формирования итоговой налоговой накладной для постоянных покупателей, появилась необходимость заполнять итоговую налоговую накладную реализациями за предыдущий месяц. Обработка решает эту проблему.

27.01.2012 10354 16 svarog 5

Выписка документов реализации копированием документов предыдущего месяца

19.01.2012 21517 52 Alex_E 5

Источник

Акт сверки с разворотом по договорам и множественным фильтром по контрагентам

Добавлена возможность группировать операции по договорам контрагента и формировать обороты по ним. Для этого на форме предусмотрен флажок «Разбивать по договорам». Добавил ( начиная с версии 1.0.3 ) и вывод (опционально) счетов-фактур

В версии 1.0.4 выводится сальдо по договору.

Выложен в виде внешнего отчета.

Тестировался на релизах от 594 и выше.

В версии 1.05 добавил множественный фильтр ( по контрагентам и договорам). Для чего это нужно. Ну к примеру, когда юрлицо реорганизуется или когда есть холдинг.

Скачать файлы

Специальные предложения

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

Обновление 13.12.17 10:50

как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть фото как в 1с7 сделать акт сверки. Смотреть картинку как в 1с7 сделать акт сверки. Картинка про как в 1с7 сделать акт сверки. Фото как в 1с7 сделать акт сверки

См. также

Сверка 76.АВ с книгой покупок по ставкам НДС 18% и 20%. Проверка зачета аванса по ставкам НДС 18% и 20% в 1 квартале 2019 г. Переход на 20% НДС. Закрытие квартала 18% и 20% НДС Промо

Отчет написан для Комплексной конфигурации 4.2. Отчет позволяет выполнить сверку кредитовых оборотов счета 76.АВ (НДС с авансов полученных) с книгой покупок, проверить правильность выписки счетов фактур на зачет аванса по счетам БУ в разрезе разных ставок НДС 18% и 20% в комплексной конфигурации 1С:Предприятия 7.7. Позволяет найти и исправить ошибки в процессе перехода на 20% НДС. Помогает с закрытием квартала 18% и 20% НДС. Отчет обновлен для анализа данных 2 квартала 2019 года и всех следующих кварталов (стал более универсальным).

27.03.2019 18289 8 ksnik 5

Расчет удержания НДФЛ в помощь 6-НДФЛ

Отчет выводит даты выплат по заработной плате и прочим доходам работников и начисленный НДФЛ на эти выплаты. Сделан для 1С 7.7 Бухгалтерия

12.09.2016 14522 15 Доня 1

Оборотно-сальдовая ведомость по счету расширенная (7.7)

Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», доработанный «под себя» в процессе эксплуатации. На основе стандартного отчета. Работает совместно с моим вторым дополнительным отчетом «Карточка счета (расширенная)».

28.05.2013 32275 14 DEG156 15

Акт переработки давальческих материалов

Внешний отчет для строительных организаций необходимый для учета давальческого сырья

17.12.2012 28076 37 arbi5 4

Расчетная ведомость для 1С:Бухгалтерии 7.7 Промо

Для бухгалтера : удобный отчет по начислениям-выплатам-удержаниям И повод задуматься о переходе на ЗУП Для программиста : удобный инструмент сверки данных при переходе с 1С:Бухгалтерии 7.7 на 1С:ЗУП 2.5

01.03.2013 33355 87 Designer1C 7

ОСВ по всем субконто всех счетов с настройкой вывода и удобным контролем отрицательных остатков 1С 7.7

Оборотно-сальдовая ведомость по всем субконто всех счетов или заданного счета с возможностью настройки вывода и удобным контролем отрицательных остатков по всем субконто всех счетов. Отчет позволяет раздельно задавать вывод сальдо на начало периода, оборотов за период, сальдо на конец периода по всем субконто заданного счета или всех счетов при пустом значении счета.

03.12.2012 13761 92 vladimirvmi 10

Карточка счета (все показатели в отдельных колонках) для Бухгалтерии 7.7

Доработанный типовой отчет. Всё, что раньше попадало в колонку «Операции», теперь выведено в отдельные колонки.

27.11.2012 10700 63 evgenion1 1

Acc77: Книга учета доходов и расходов (Разделы 1 и 4) для организаций на УСН, ведущих учет в «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5»

Внешний отчет «Книга учета доходов и расходов. Раздел 1» для организаций на УСН, ведущих учет в «1С: Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5». Отличительной особенностью данной разработки является включение в состав расходов результата анализа по каждому договору с поставщиком (исполнителем) сумм полученных и оплаченных товаров (услуг), в т.ч. частично, с выделением входящего НДС. Таким образом, в состав расходов не попадет предоплата поставщику, если товар по договору не успел поступить за отчетный период. Также останется без внимания поставка товаров (оказание услуг) по договору, если мы за них ещё не оплатили в отчетном периоде.

23.07.2012 45359 152 Chastiser 28

Расчет стажа Промо

В помощь кадровику или бухгалтеру для расчета общего трудового стажа сотрудников по записям из трудовых книжек. Переход между полями дат по клавише Tab или Enter. Имеется калькулятор дат, вывод стажа в таблицу, а так же его запись выбранному сотруднику.

25.07.2011 42262 460 rom-x 69

Данные, переданные в ПФР

Данные переданные в ПФР (по загруженным файлам, по документам)

13.07.2012 14827 80 NYNYNY 8

Отчет «Акт сверки» для 1С:Бухгалтерии 7.7

Отчет «Акт сверки» для 1С:Бухгалтерии 7.7

25.05.2012 13937 117 nefeld 1

Дебиторская задолженность для ТиС 7.7

16.04.2012 18142 172 torgstar 11

Журнал доверенностей для Украины

Нашим бухгалтерам надоело вписывать вручную в журнал доверенностей, кому, когда и что выдали, вот и родился этот небольшой отчетик.

09.04.2012 25471 10 www2000 4

Книга покупок и Журнал учета счетов-фактур для ПУБ 7.7

Журнал учета счетов фактур и Книга покупок для конфигурации 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7 (с небольшими исправлениями и доработками)

06.04.2012 20825 89 aserg 5

Договор займа от физического лица

Печать договора займа с физическим лицом в 1С

29.03.2012 16429 54 Доня 6

Журнал выданных и полученных счетов-фактур для Бухгалтерии 7.7 по постановлению 1137 от 26.12.2011 (за любой период!)

19.02.2012 15626 168 ShurShun 12

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Сделал сам, т.к. год уже наступил, а в 1С обновления не делают.

28.01.2012 25238 143 ManyakRus 7

ББУ7: Отчет для поиска документов, «разрывающих» баланс между бюджет-внебюджет (с расшифровкой)

13.01.2012 8866 25 vesax 3

Акт сверки с дополнительными возможностями для бухгалтерских конфигураций 1С 7.7

11.01.2012 23939 110 Alex103a 11

Отчет об остатках спецодежды в эксплуатации

Отчет об остатках спецодежды у работников предприятия с возможностью группировки, сортировки, отбора, вывода доступных аналитических данных.

05.01.2012 9751 61 al_ban 10

Годовой перерасчет НДФЛ. Для бухгалтера и 1С-ника. Типовая «Бухгалтерия», Украина

23.12.2011 22888 32 kompas-dm 15

Проверка соответствия НДФЛ удержанного/перечисленного (Бух: ОСНО/УСН)

Отчет, позволяющий выявить ошибки при распределении сумм НДФЛ уплаченных (Бухгалтерия)

23.11.2011 19476 55 legioner 35

Подготовка сведений для ПФР с учетом задолженности по страховым взносам в разрезе сотрудников для «Бухгалтерия 7.7», «УСН 7.7» и «Предприниматель 7.7»

При выгрузке из Бухгалтерии индивидуальных сведений (форм СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2) суммы уплаты заполняются расчетным методом и не всегда встают верно, т.к. фактические данные распределения уплат предыдущих периодов не учитываются. Данная обработка сохраняет распределение задолженности в разрезе сотрудников по итогам формирования форм СЗВ-6 в специальном документе «Задолженность по страховым взносам», который используется в дальнейшем для формирования сведений в следующем отчетном периоде. Есть возможность не использовать этот специальный документ и восстановить распределение задолженности за предыдущие (ранее сданные) периоды на основе данных файлов XML, сформированных в прошлых отчетных периодах (1 полугодие 2010 года и последующие).

24.10.2011 27891 139 victuan 32

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *